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机关财务管理制度(示范文本)(二)

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机关财务管理制度(示范文本)
、包干经费支出的审批程序:处室经办人出具处长签字的原始单据或用款计划?办公室主任或分管办公室工作的副厅长审批签字?计财处报销记账?处室记账。
、包干经费支出的审批权限:千元以上由分管办公室工作的副厅长审批。
(二)专项经费支出
专项经费支出是指:财政部门、上级业务主管部门及其它有关部门为完成某顶任务而拨给的专项经费。专项经费%由厅掌握用于专项目工作;其余按计划由处室安排专项工作,专款专用,不能挪作他用。
、专项经费支出的范围是:为完成工作任务而需要开支的办公费、电话费、差旅费、车辆费、印刷费、会议费、劳务费、设备维护费、专用设备购置费、接待费等(有明确规定支出范围的按规定办)。
、专项经费支出采取先审批支出计划,然后按计划支出的办法。审批程序是:处室提出用款计划?分管该处业务的副厅长同意?计财处审核?分管财务的副厅长审批。
、专项经费的审批权限:万元以内的支出由计财处审批,万元以上的支出由分管财务的副厅长审批。
、专项经费使用需调整时,由计财处与处室协调,提出调整意见,报分管业务和财务的副厅长同意后计财处执行。
、专项经费的结转。带项目、跨度、有时间要求的专项经费,按项目实施计划结转,待项目完成后结算,结算后有结余的,其结余部分的%由厅计财处统一调配使用,%留处室使用。其它专项经费原则上要求当完成任务,不做结转。确有结余的按以上比例调配使用。对按规定提取的职工福利费、职工教育经费、工会经费也应按规定的支出范围严格掌握。职工福利费由办公室管理使用,工会经费由机关工会管理使用。
(三)各种会议的召开(参加)及经费支出
召开(参加)各种会议要本着精简、高效、节约、务实的原则控制会期,出席(参加)人数和费用支出。
、以厅名义召开的会议由厅长办公会议决定;以处(室、局)名义召开的会议由厅长办公会或分管业务的副厅长批准。
、严格控制参会人数。参加某某外召开的各种会议要严格按会议通知的要求掌握参会人数,除厅长或会议指定增加随带人员外,均不得增加和随带参会人员。由处室组织在某某召开的各种会议也要严格控制参会人数和会议天数。
、会议经费的开支和报销。由厅及处(室、局)组织召开的会议经费依据会议通知的参会人数、时间做会议经费预算,经计财处审核,有关领导审批后按预算执行。出外参加会议的以会议通知和领导批示作为报销有关费用的依据。会议经费的支出与报销应本着从紧、从严的原则,控制在最低水平。
(四)职工出差交通、住宿费用报销
()交通费用报销。厅机关厅长、副厅长出差、开会可按规定乘座飞机、火车软席、轮船二等舱;处级、副处级(含同等待遇人员)乘座火车硬卧、轮船普通舱,如确因工作需要乘飞机或火车软席、轮船二等舱位的必须经厅长或分管财务的副厅长同意签字;处级以下工作人员出差均不得乘座飞机、火车软席、轮船二等舱。,

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